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2015年度常州市妇联部门决算情况说明
发布日期:2016-09-09  来源:妇联  浏览次数:  字号:〖
         第一部分  部门概况

一、部门主要职能

常州市妇女联合会是在市委和上级妇联领导下的全市各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责有:

(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,组织广大妇女积极投身经济社会建设,为维护改革发展稳定大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,表彰宣传各类妇女先进典型,推动和开展对妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;维护妇女儿童合法权益工作,促进男女平等发展。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六)加强同社会各界妇女及妇女组织的联谊,增进了解和友谊,加强合作。

(七)承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成情况

常州市妇女联合会(本级)设七个内设机构,包括办公室、组织联络部、宣传部、发展部、权益部、儿童工作部、市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

常州市妇女联合会下属常州市妇女儿童活动中心、常州市巾帼咨询服务发展中心、常州市红溪实验幼儿园三个事业单位,执行事业单位会计制度。常州市妇女儿童活动中心为全额拨款的事业单位,纳入财政预算管理,实行国库集中支付管理。常州市巾帼咨询服务发展中心为差额拨款的事业单位,不是国库集中管理单位,不实行部门预决算,因此以下数据不包含此单位信息。常州市红溪实验幼儿园为全民差额拨款事业单位,纳入财政预算管理,实行国库集中支付管理。

三、2015年度主要工作完成情况

(一)围绕中心任务,凝聚众智众力,服务发展大局有作为

宣传引导激发女性争先热情。建立新闻媒体创意策划和合作机制,借助电视台、报纸、网络等媒介,打造全媒体宣传格局,在常州电视台开播每月一期的“常州女性”专栏,在“无线常州”APP上开设专题,在常州日报、常州晚报、《常州女性》等报纸杂志上开辟专版专栏,宣传妇女岗位建功、创新创业典型,倡导文明道德志愿服务文化,发挥“互联网+宣传”的辐射效应,开展“为最美女性点赞”、“孝行天下”平面公益广告大赛等线上线下的互动活动,单个活动浏览量最高达91万人次。

家庭项目催发妇女独特作用。推动“智慧女性·和美家庭”纳入市重点工程,深化“健康、仁孝、勤廉、书香、环保”五型特色家庭创建,开展女性沙龙、健美操大赛、“十佳母亲·十佳好儿女”评选、勤廉家书征集、幸福种子亲子阅读推广、环保公益行动、道德讲堂、最美家庭巡讲等家庭文化活动40多场,开展科学家教进万家、进企业活动200多场,建立社区家庭闲置物品互换 “爱心角”29个、家庭图书室2个,在全市2000支巾帼服务队、14万巾帼志愿者基础上,培育家庭文明巾帼使者700名,在红梅公园建立 “和美林”,通过二维码分享“最美家庭”事迹,余美芳家庭入选“全国十大孝老爱亲最美家庭”并接受央视专访,勤廉家庭建设受到中宣部重点宣传。

助力行动凝聚创新创业力量。深化新型女农民培养工程,举办农村妇女实用新技术培训和女经纪人、女能手等培训185期,培训13597余人次。培育巾帼示范基地71个,发放扶持金120万元。新建女大学生创业服务基地,培育“丁香苗圃·创客空间”,现有13家女大学生创业项目免费入驻,基地定期为创业女大学生开展创业指导培训和沙龙活动,并对符合条件的项目给予一定资金扶持,17名女企业家与创业女大学生签订结对帮扶协议,基地已成功申报 “常州市众创空间”。打造巾帼家庭服务品牌,举办家庭服务员、母婴护理员、育婴师等就业培训34期,培训2000人次,开展家庭服务行业现状、发展趋势及工资价位调研,加强门店建设,在巾帼中心建立“王艳华”月嫂名师工作室,组织100多名家庭服务员免费体检。推进妇女小额贷款工作,推动发放贷款10130万元,296名创业女性受益。

(二)紧扣妇女需求,整合各方资源,提升妇儿保障有作为

维权机制牵动多部门参与。推动政府规范性文件纳入咨询评估范畴,通过人大提案、政协议案推动流动妇女教育管理、农村妇女土地权益等工作不断深入,开展预防对未成年人性侵、缓刑帮教等活动,完善市妇联领导,法官、检察官、律师等信访接待制度,全年接访919件,件件有着落。

关爱项目惠泽多层面群体。承接“全国妇联中澳家暴危机干预中心试点”项目,跟踪个案形成7万多字访谈及10份报告。开展“向阳花行动”禁毒防艾项目,在试点企业、社区、职校和中小学建立健康小组、同伴教育小组,开展知识竞赛、同伴引导、手抄报评比和个案辅导等活动。推进“和谐婚姻幸福家庭”引导项目,建立宣传、调处、劝导、联动四项制度,联合相关部门开展婚姻纠纷调查、法官家事巡回调解等工作。深化流动儿童关爱项目,全市流动儿童登记人数达33.1万人,推动他们享受同城待遇。推进困境儿童关爱体系建设,设立阳光收养救助服务中心,救助困境儿童4026人;排查困境儿童529人;搭建“类孤儿”信息帮扶平台,为百余名特殊家庭的儿童提供监护;开展助贫圆梦行动,为千余名贫困儿童圆梦,为9名白血病患儿发放善款,为200名贫困儿童免费培训等。

规划指标实现多途径突破。发挥妇儿工委办协调功能,通过组织交流、培训、责任书等措施,推动指标落实。协调解决“两癌”筛查经费问题,全年完成“两癌”筛查15万人,慰问“两癌”贫困妇女100人,发放救助金44万。 “十二五”期间,我市109项妇女指标达标率为94.2%58项儿童指标达标率为100%

(三)着眼能力提升,坚持改革创新,加强自身建设有作为

社会组织培育向全省推介。新建女性社会组织服务基地, 27家组织申请入驻孵化培育;开展公益创投项目征集活动, 25个入选;以《常州市女性社会组织发展路径及管理创新研究》为题开展课题研究,为“十三五”我市女性社会组织发展明确方向;表彰优秀女性社会组织、优秀公益社工项目和最美草根组织领袖。举办全省妇联系统组织创新暨女性社会组织服务基地建设现场推进会。

基层组织网络向盲区延伸。在武进区、钟楼区探索农村合作组织、社区商务楼宇妇女组织建设,新建“常州网妇联”,指导她们申报实施“‘小脚丫’安全走天下”公益项目,孵化培育常州网络巾帼协会,指导市农委新建妇委会,公安局等妇委会按时换届。

机关工作重心向基层转移。开展“三严三实”专题教育,查找“不严不实”问题。开展中青年女干部培训和直属妇委会主任培训。开展“三解三促”慰问贫困妇女活动。加强廉洁自律教育,使妇联干部带头崇德向善。


第二部分 常州市妇联2015年度部门决算表

        收入支出决算总表

公开01

编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

2015年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

1,686.10

一、一般公共服务支出

28

870.47

一、基本支出

55

1,138.61

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

561.37

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

641.59

四、经营收入

5

641.59

五、教育支出

32

385.38

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

13.89

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

219.53

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.89

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

64.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

117.73

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

641.59

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

本年收入合计

23

2,341.57

本年支出合计

60

2,341.57

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

0.00

    年末结转和结余

62

0.00

 

26

 

 

63

0.00

总计

27

2,341.57

总计

64

2,341.57

收入决算表

公开02

编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

2015年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,341.57

1,686.10

0.00

0.00

641.59

0.00

13.89

201

一般公共服务支出

870.45

856.57

0.00

0.00

0.00

0.00

13.89

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.50

2010302

  一般行政管理事务

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.50

20129

群众团体事务

849.95

847.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2012901

  行政运行

304.61

304.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

348.28

345.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2.39

2012950

  事业运行

187.06

187.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

385.38

385.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

385.38

385.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

385.38

385.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

219.53

219.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

219.53

219.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.96

171.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

47.57

47.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

64.00

64.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117.73

117.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117.73

117.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

58.65

58.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

37.17

37.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

21.91

21.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

641.59

0.00

0.00

0.00

641.59

0.00

0.00

22999

其他支出

641.59

0.00

0.00

0.00

641.59

0.00

0.00

2299901

  其他支出

641.59

0.00

0.00

0.00

641.59

0.00

0.00

支出决算表

公开03

编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

2015年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,341.57

1,138.61

561.37

0.00

641.59

0.00

201

一般公共服务支出

870.45

493.01

377.44

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

849.95

493.01

356.94

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

304.61

304.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

348.28

1.34

346.94

0.00

0.00

0.00

2012950

  事业运行

187.06

187.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

385.38

265.45

119.93

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

385.38

265.45

119.93

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

385.38

265.45

119.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

219.53

219.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

219.53

219.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.96

171.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

47.57

47.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

42.89

42.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

64.00

0.00

64.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

64.00

0.00

64.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117.73

117.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117.73

117.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

58.65

58.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

37.17

37.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

21.91

21.91

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

641.59

0.00

0.00

0.00

641.59

0.00

22999

其他支出

641.59

0.00

0.00

0.00

641.59

0.00

2299901

  其他支出

641.59

0.00

0.00

0.00

641.59

0.00


财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

2015年度

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,686.10

一、一般公共服务支出

31

856.58

856.58

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

385.38

385.38

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

219.53

219.53

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

42.89

42.89

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

64.00

64.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

117.73

117.73

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,686.10

本年支出合计

54

1,686.10

1,686.10

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

1,686.10

支出总计

60

1,686.10

1,686.10

0.00


财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

20167

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,686.10

1,138.61

547.49

201

一般公共服务支出

856.57

493.01

363.56

20129

群众团体事务

847.57

493.01

354.56

2012901

  行政运行

304.61

304.61

0.00

2012902

  一般行政管理事务

345.90

1.34

344.56

2012950

  事业运行

187.06

187.06

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

10.00

0.00

10.00

20132

组织事务

3.00

0.00

3.00

2013202

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

20133

宣传事务

1.00

0.00

1.00

2013302

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00

20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00

2013602

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

205

教育支出

385.38

265.45

119.93

20502

普通教育

385.38

265.45

119.93

2050201

  学前教育

385.38

265.45

119.93

208

社会保障和就业支出

219.53

219.53

0.00

20805

行政事业单位离退休

219.53

219.53

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.96

171.96

0.00

2080502

  事业单位离退休

47.57

47.57

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

42.89

42.89

0.00

21005

医疗保障

42.89

42.89

0.00

2100501

  行政单位医疗

16.77

16.77

0.00

2100502

  事业单位医疗

26.12

26.12

0.00

213

农林水支出

64.00

0.00

64.00

21301

农业

64.00

0.00

64.00

2130106

  科技转化与推广服务

9.00

0.00

9.00

2130199

  其他农业支出

55.00

0.00

55.00

221

住房保障支出

117.73

117.73

0.00

22102

住房改革支出

117.73

117.73

0.00

2210201

  住房公积金

58.65

58.65

0.00

2210202

  提租补贴

37.17

37.17

0.00

2210203

  购房补贴

21.91

21.91

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表


公开06


编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

2015年度

金额单位:万元


 

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类编码

经济分类名称


  

1

2

3


                  

1,138.61

1,019.81

118.80


301

工资福利支出

640.33

640.33

0.00


30101

  基本工资

108.59

108.59

0.00


30102

  津贴补贴

214.19

214.19

0.00


30103

  奖金

2.91

2.91

0.00


30104

  社会保障缴费

72.74

72.74

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00


30107

  绩效工资

228.12

228.12

0.00


30199

  其他工资福利支出

13.79

13.79

0.00


302

商品和服务支出

118.80

0.00

118.80


30201

  办公费

15.61

0.00

15.61


30202

  印刷费

0.00

0.00

0.00


30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00


30204

  手续费

0.00

0.00

0.00


30205

  水费

0.75

0.00

0.75


30206

  电费

4.73

0.00

4.73


30207

  邮电费

4.37

0.00

4.37


30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00


30209

  物业管理费

0.62

0.00

0.62


30211

  差旅费

11.62

0.00

11.62


30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00


30213

  维修(护)费

6.04

0.00

6.04


30214

  租赁费

1.95

0.00

1.95


30215

  会议费

1.61

0.00

1.61


30216

  培训费

8.92

0.00

8.92


30217

  公务接待费

2.08

0.00

2.08


30218

  专用材料费

8.38

0.00

8.38


30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00


30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00


30226

  劳务费

33.85

0.00

33.85


30227

  委托业务费

0.36

0.00

0.36


30228

  工会经费

4.34

0.00

4.34


30229

  福利费

0.92

0.00

0.92


30231

  公务用车运行维护费

5.23

0.00

5.23


30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00


30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00


30299

  其他商品和服务支出

7.43

0.00

7.43


303

对个人和家庭的补助

379.48

379.48

0.00


30301

  离休费

17.18

17.18

0.00


30302

  退休费

202.35

202.35

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00


30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00


30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00


30306

  救济费

0.00

0.00

0.00


30307

  医疗费

24.07

24.07

0.00


30308

  助学金

0.00

0.00

0.00


30309

  奖励金

3.05

3.05

0.00


30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00


30311

  住房公积金

58.65

58.65

0.00


30312

  提租补贴

37.17

37.17

0.00


30313

  购房补贴

21.91

21.91

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.11

15.11

0.00


304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00


30401

  企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00


30402

  事业单位补贴

0.00

0.00

0.00


30403

  财政贴息

0.00

0.00

0.00


30499

  其他对企事业单位的补贴支出

0.00

0.00

0.00


306

赠与

0.00

0.00

0.00


30601

  对国内的赠与

0.00

0.00

0.00


30602

  对国外的赠与

0.00

0.00

0.00


307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00


30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00


30702

  向国家银行借款付息

0.00

0.00

0.00


30703

  其他国内借款付息

0.00

0.00

0.00


30704

  向外国政府借款付息

0.00

0.00

0.00


30705

  向国际组织借款付息

0.00

0.00

0.00


30706

  其他国外借款付息

0.00

0.00

0.00


310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00


31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00


31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00


31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00


31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00


31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00


31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00


31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00


31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00


31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00


31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00


31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00


31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00


31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00


31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开07


编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

2015年度

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,686.10

1,138.61

547.49


201

一般公共服务支出

856.57

493.01

363.56


20129

群众团体事务

847.57

493.01

354.56


2012901

  行政运行

304.61

304.61

0.00


2012902

  一般行政管理事务

345.90

1.34

344.56


2012950

  事业运行

187.06

187.06

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

10.00

0.00

10.00


20132

组织事务

3.00

0.00

3.00


2013202

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00


20133

宣传事务

1.00

0.00

1.00


2013302

  一般行政管理事务

1.00

0.00

1.00


20136

其他共产党事务支出

5.00

0.00

5.00


2013602

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00


205

教育支出

385.38

265.45

119.93


20502

普通教育

385.38

265.45

119.93


2050201

  学前教育

385.38

265.45

119.93


208

社会保障和就业支出

219.53

219.53

0.00


20805

行政事业单位离退休

219.53

219.53

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

171.96

171.96

0.00


2080502

  事业单位离退休

47.57

47.57

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

42.89

42.89

0.00


21005

医疗保障

42.89

42.89

0.00


2100501

  行政单位医疗

16.77

16.77

0.00


2100502

  事业单位医疗

26.12

26.12

0.00


213

农林水支出

64.00

0.00

64.00


21301

农业

64.00

0.00

64.00


2130106

  科技转化与推广服务

9.00

0.00

9.00


2130199

  其他农业支出

55.00

0.00

55.00


221

住房保障支出

117.73

117.73

0.00


22102

住房改革支出

117.73

117.73

0.00


2210201

  住房公积金

58.65

58.65

0.00


2210202

  提租补贴

37.17

37.17

0.00


2210203

  购房补贴

21.91

21.91

0.00


注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开08


编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

2015年度

金额单位:万元


 

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类编码

经济分类名称


  

1

2

3


                  

1,138.61

1,019.81

118.80


301

工资福利支出

640.33

640.33

0.00


30101

  基本工资

108.59

108.59

0.00


30102

  津贴补贴

214.19

214.19

0.00


30103

  奖金

2.91

2.91

0.00


30104

  社会保障缴费

72.74

72.74

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00


30107

  绩效工资

228.12

228.12

0.00


30199

  其他工资福利支出

13.79

13.79

0.00


302

商品和服务支出

118.80

0.00

118.80


30201

  办公费

15.61

0.00

15.61


30202

  印刷费

0.00

0.00

0.00


30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00


30204

  手续费

0.00

0.00

0.00


30205

  水费

0.75

0.00

0.75


30206

  电费

4.73

0.00

4.73


30207

  邮电费

4.37

0.00

4.37


30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00


30209

  物业管理费

0.62

0.00

0.62


30211

  差旅费

11.62

0.00

11.62


30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00


30213

  维修(护)费

6.04

0.00

6.04


30214

  租赁费

1.95

0.00

1.95


30215

  会议费

1.61

0.00

1.61


30216

  培训费

8.92

0.00

8.92


30217

  公务接待费

2.08

0.00

2.08


30218

  专用材料费

8.38

0.00

8.38


30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00


30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00


30226

  劳务费

33.85

0.00

33.85


30227

  委托业务费

0.36

0.00

0.36


30228

  工会经费

4.34

0.00

4.34


30229

  福利费

0.92

0.00

0.92


30231

  公务用车运行维护费

5.23

0.00

5.23


30239

  其他交通费用

0.00

0.00

0.00


30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00


30299

  其他商品和服务支出

7.43

0.00

7.43


303

对个人和家庭的补助

379.48

379.48

0.00


30301

  离休费

17.18

17.18

0.00


30302

  退休费

202.35

202.35

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00


30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00


30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00


30306

  救济费

0.00

0.00

0.00


30307

  医疗费

24.07

24.07

0.00


30308

  助学金

0.00

0.00

0.00


30309

  奖励金

3.05

3.05

0.00


30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00


30311

  住房公积金

58.65

58.65

0.00


30312

  提租补贴

37.17

37.17

0.00


30313

  购房补贴

21.91

21.91

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.11

15.11

0.00


304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00


30401

  企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00


30402

  事业单位补贴

0.00

0.00

0.00


30403

  财政贴息

0.00

0.00

0.00


30499

  其他对企事业单位的补贴支出

0.00

0.00

0.00


306

赠与

0.00

0.00

0.00


30601

  对国内的赠与

0.00

0.00

0.00


30602

  对国外的赠与

0.00

0.00

0.00


307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00


30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00


30702

  向国家银行借款付息

0.00

0.00

0.00


30703

  其他国内借款付息

0.00

0.00

0.00


30704

  向外国政府借款付息

0.00

0.00

0.00


30705

  向国际组织借款付息

0.00

0.00

0.00


30706

  其他国外借款付息

0.00

0.00

0.00


310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00


31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00


31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00


31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00


31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00


31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00


31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00


31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00


31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00


31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00


31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00


31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00


31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00


31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00


31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                                                       公开表09


  

编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

        

单位:万元


“三公”经费

会议费

培训费


“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置

公务用车运行维护费


16.79

4.38

0.00

0.00

6.06

6.35

10.42

28.34


相关统计数:


项目

统计数

项目

统计数


因公出国(境)团组数()

3

因公出国(境)人次数()

3


公务用车购置数()

0

公务用车保有量()

4


国内公务接待批次()

47

国内公务接待人次()

659


国(境)外公务接待批次()

0

国(境)外公务接待人次()

0


召开会议次数()

52

参加会议人次()

4209


组织培训次数()

63

参加培训人次()

8630


注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开10

编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

2015年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

   本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



机关运行经费支出决算表

公开11

编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

20167

金额单位:万元

 

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

  

1

                  

57.06

302

商品和服务支出

57.06

30201

  办公费

0.76

30202

  印刷费

0.00

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.00

30206

  电费

0.00

30207

  邮电费

2.15

30208

  取暖费

0.00

30209

  物业管理费

0.12

30211

  差旅费

4.36

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30213

  维修(护)费

0.06

30214

  租赁费

1.95

30215

  会议费

0.00

30216

  培训费

2.60

30217

  公务接待费

1.51

30218

  专用材料费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

33.85

30227

  委托业务费

0.36

30228

  工会经费

2.84

30229

  福利费

0.55

30231

  公务用车运行维护费

5.23

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.72

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

采购情况表

公开12

编制单位:常州市妇女联合会(汇总)

20167

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

  

1

19.43

19.43

0.00

货物

2

19.43

19.43

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分  常州市妇联2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市妇联2015年度收入、支出总计2341.57万元,与上年相比收、支总计各增加44.36万元,增长1.9%。主要原因是市妇女儿童活动中心的经营性收入、支出增加。

(一)收入总计2341.57万元。包括:

1.财政拨款收入1686.1万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加16.89万元,增加1%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出的拨款增加。

2.经营收入641.59万元,为下属事业单位常州市妇女儿童活动中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加47.63万元,增长8.02%。主要原因是扩大培训业务量。

3.其他收入13.89万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市妇联的白血病儿童阳光基金、玉兰基金、SYB女性创业基金、慈母基金的收入。与上年相比减少20.15万元,减少59.2%。主要原因是按照四个基金的实际救助及活动情况量申请资金。

(二)支出总计2341.57万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出870.47万元,主要用于在职职工工资、保障机构正常运转以及开展业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加1.8万元,增加0.2%。主要原因是项目支出增加。

2.教育支出:385.38万元。主要为市红溪实验幼儿园在职职工工资福利支出。与上年相比减少20.05万元,减少4.95%。主要原因是工资福利支出减少。

3.社会保障与就业支出:219.53万元。主要用于退休人员支出。与上年相比增加0.64万元,增加0.29%。主要原因是退休人员支出增加。

4.医疗卫生与计划生育支出:42.89万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医保支出。与上年相比增加0.08万元,增加0.19%。主要原因是国家政策规定为职工缴纳的医保支出增加。

5.农林水支出:64万元。主要用于全市农村妇女“双学双比”活动经费及培育和扶持巾帼示范基地优秀项目。与上年相比增加5万元,增加8.47%。主要原因是2015年农村妇女劳动力转移培训任务和省级补助下拨资金的支出

6.住房保障支出117.73万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加9.28万元,增加8.56%。主要原因是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴、购房补贴支出增加。

7.其他支出641.59万元,主要用于市妇儿中心的经营支出。与上年相比增加47.63万元,增加8.02%。主要原因是市妇儿中心的经营支出增加。

二、收入决算情况说明

常州市妇联本年收入合计2341.57万元,其中:财政拨款收入1686.1万元,占72.01%;经营收入641.59万元,占27.4%;其他收入13.89万元,占0.59%

1:收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

常州市妇联本年支出合计2341.57万元,其中:基本支出   1138.61万元,占48.63%;项目支出561.37万元,占23.97%;经营支出641.59万元,占27.4 %

2:支出决算图


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市妇联2015年度财政拨款收、支总决算1686.1万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16.89万元,增长1%。主要原因是一般公共服务收支、社会保障和就业收支、农林水收支、住房保障收支的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市妇联2015年财政拨款支出1686.1万元,占本年支出合计的72.01%。与上年相比,财政拨款支出增加16.89万元,增长1%主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出的拨款增加。

常州市妇联2015年度财政拨款支出年初预算为 1545.7 万元,支出决算为1686.1万元,完成年初预算的109%。决算数大于年初预算的主要原因是(1)人员经费、双学双比活动经费的追加。(2)全国和省专项下拨经费、市长基金下拨女干联活动经费以及政法委、宣传部、组织部下拨的经费。

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为274.44万元,支出决算为304.61万元,完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员工资调整。

2.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为338.57万元,支出决算为345.9万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是2014年《常州女性》杂志政府采购的出版费结转到2015年支付。

3. 群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为179.72万元,支出决算为187.06万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是市妇儿中心人员经费的增加。

4. 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是女领导干部联谊会申请的活动经费。

5. 组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是市委组织部下达的干部教育培训补助。

6.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是市委宣传部下达的核心价值观宣传项目补贴。

7. 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因市委政法委下达的社会管理创新项目经费。

(二)教育支出(类)

1.普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为370.66万元,支出决算为385.38万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是市红溪实验幼儿园实际用于学前教育工作的支出增加。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为161.47万元,支出决算为171.96万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是按照政策追加的离退休人员经费。

2. 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为47.57万元,支出决算为47.57万元,完成年初预算的100%

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.11万元,支出决算为16.77万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.07万元,支出决算为26.12万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(五)农林水支出(类)

1. 农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年农村妇女劳动力转移培训任务和省级补助资金下拨。

2. 农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为55万元。决算数大于预算数的主要原因是“双学双比”活动工作经费的申请下拨。

(六)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为67.33万元,支出决算为58.65万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为37.07万元,支出决算为37.17万元,完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为21.54万元,支出决算为21.91万元,完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市妇联2015年度财政拨款基本支出1138.61万元,其中:

(一)人员经费1019.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费118.8万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市妇联2015年一般公共预算财政拨款支出1686.1万元,与上年相比增加16.89万元,增长1%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出的拨款增加。常州市妇联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1545.7万元,支出决算为1686.1万元,完成年初预算的109%。决算数大于年初预算的主要原因是(1)人员经费、双学双比活动经费的追加。(2)全国和省专项下拨经费、市长基金下拨女干联活动经费以及政法委、宣传部、组织部下拨的经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市妇联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.61 万元,其中:

(一)人员经费1019.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费118.8万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市妇联2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.38万元,占“三公”经费的26.09 %;公务用车购置及运行费支出6.06万元,占“三公”经费的36.09%;公务接待费支出6.35万元,占“三公”经费的37.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出4.38万元,完成预算的62.57%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际工作支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容主要为:交通费、住宿费、翻译费、伙食费、工杂费、签证费。

2.公务用车购置及运行费支出6.06万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元。

2)公务用车运行维护费决算支出6.06万元,完成预算的75.75%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,按照公车使用规定执行。公务用车运行维护费主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费6.35万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出6.35万元,完成预算的62.07%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。国内公务接待主要为单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待47批次,659人次。主要为接待全国和省市级领导单位的调研督查、执行联合国项目及省市项目的工作接待、城市间妇女工作考察接待、邀请学术专家课题研究及讲课接待、日本妇女代表团及其他团体组织来访接待、宣传拍摄和媒体接待等。

常州市妇联2015年度财政拨款安排的会议费决算支出10.42万元,完成预算的24.43%,决算数小于预算数的主要原因压缩会议规模、次数。2015年度全年召开会议52个,参加会议4209人次。主要为召开辖市区妇联主席会议、第十五届二次执委(扩大)会、媒体记者“金点子”策划会、新年首场女性专场招聘会、常州市纪念“三八”国际劳动妇女节105周年大会暨最美女性事迹报告会、常州网妇联召开一届二次执委会、常州妇联赴常州监管支队主题帮教活动、“十二五”妇女儿童发展重点指标工作推进会、中澳合作家庭暴力危机干预中心试点项目会、“禁毒防艾”项目前期调研座谈会、家庭教育进企业试点工作部署会、“双学双比”协调小组会议暨新型女农民培养工程推进会、“爱心角”规范化建设现场推进会、全市妇女儿童工作会议、中华母亲节推进大会暨十佳母亲、十佳好儿女命名仪式、“向阳花行动”禁毒防艾项目会、“三严三实”专题党课暨专题教育部署会议、庆“六一”暨第四届美德少年表彰大会、“巾帼建功”活动推进会、全市各界妇女学习许巧珍先进事迹报告会、“助推村官创业、服务党员创业”推进会、全省妇联系统组织创新工作研讨暨女性社会组织服务基地建设现场推进会、2015年度维权专家志愿者座谈会、2016年度工作研讨会、家暴危机干预中心试点项目研讨会等。

常州市妇联2015年度财政拨款安排的培训费决算支出28.34万元,完成预算的69.44%,决算数小于预算数的主要原因严格执行规定,厉行节约。2015年度全年组织培训63个,组织培训8630人次。主要为常州市妇联举办种植业女能手培训班、常州市家庭教育骨干培训班、常州市女性社会组织服务基地培训、直属妇委会主任培训班、常州市女性社会组织服务基地督导培训、市妇联开展家暴危机干预中心试点项目社区培训、常州市第十一期中青年女干部培训班、常州市女大学生创业基地创业主题培训、台湾反家暴工作经验交流讲座、 “向阳花行动”禁毒防艾项目天虹纺织培训、女性禁毒防艾项目专题培训班、科学家教进万家系列讲座、暑期儿童安全教育系列培训、“智慧女性和美家庭”女性沙龙系列讲座等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出57.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年减少37.22万元,降低39.48%。主要原因是:厉行节约,压缩支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额19.43万元,其中:政府采购货物支出19.43万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行(项):指事业单位的基本支出。其他群众团体事务(项):是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指宣传部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指用于中国共产党事务部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指市红溪实验幼儿园学前教育支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险与计划生育保险缴费经费。事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险与计划生育保险缴费经费。

八、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。购房补贴(项):指行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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